問題已解決
上期進項稅額申報時候沒填轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致留抵退稅那有數(shù),這在本期怎么填報轉(zhuǎn)出,填在哪。還是只能更正上期申報,更正上期申報的話有沒有什么影響
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你這個進項需要轉(zhuǎn)出是什么原因?
2023 09/15 11:36
84785029
2023 09/15 11:36
用于免稅項目,我們國際貨代,都是免增值稅
郭老師
2023 09/15 11:39
你好,那你在附表免稅對應(yīng)的
84785029
2023 09/15 11:39
要更改上期報表嗎
郭老師
2023 09/15 11:40
一行,不影響交稅的情況下,你在這個月調(diào)整也行。
84785029
2023 09/15 11:42
不影響交稅,上期和本期都沒增值稅,那在本期進項轉(zhuǎn)出那加上上期金額填寫?
郭老師
2023 09/15 11:42
可以的,可以這么做的。
84785029
2023 09/15 11:43
如果更改上期報表有影響嗎?
郭老師
2023 09/15 11:43
不影響不影響,不影響。
閱讀 403