問(wèn)題已解決

上月有增值稅有留抵余額,怎么做分錄?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/15 08:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 09/15 08:50
84785018
2023 09/15 09:47
有簡(jiǎn)化的分錄嗎
84785018
2023 09/15 09:48
這個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的吧,我是想問(wèn),上月有留抵稅額,怎么體現(xiàn)在分錄里呢
樸老師
2023 09/15 09:53
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
2023 09/15 10:01
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),才會(huì)有留抵稅額啊
84785018
2023 09/15 10:04
?增值稅留抵稅額科目,怎么做分錄呢
樸老師
2023 09/15 10:21
你理解錯(cuò)了呀 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交增值稅的
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