問題已解決

老師,我是房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?

84784957| 提問時間:2023 09/14 17:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2023 09/14 17:34
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