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老師,我有疑問,就是我公司法人提取了9萬備用金,到他賬戶,然后是借:其他應(yīng)收款——法人 9萬,然后法人又轉(zhuǎn)了2萬給財務(wù),財務(wù)這2萬用于報銷煮飯阿姨買菜,還有買一些辦公用品,那我是直接貸:其他應(yīng)收賬款——法人 2萬?這2萬,有的是有發(fā)票的,沒發(fā)票的也很多,對半開吧,然后他們墊付的錢,比如燒飯阿姨買菜填寫的報銷單,報銷人就是寫的阿姨的名字,設(shè)計買電腦啊,打印機(jī)這些報銷就是寫設(shè)計的名字, 我不懂,是直接貸:其他應(yīng)收款——法人 減少,還是該其他應(yīng)收款——財務(wù)減少,但是錢是直接轉(zhuǎn)給法人的 啊,我應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款+法人增加,貸:其他應(yīng)收款法人減少

84785003| 提問時間:2023 09/11 14:37
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,轉(zhuǎn)給法人的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 拿發(fā)票的時候 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2023 09/11 14:38
84785003
2023 09/11 14:48
這個我知道,那法人轉(zhuǎn)給財務(wù)的的,我不用體現(xiàn)在財務(wù)身上是吧,就不管是他轉(zhuǎn)給多少人,只要相關(guān)票據(jù)給到我,我就貸:其他應(yīng)收款——法人 是這樣嗎?很多沒有發(fā)票的就比如阿姨買菜有幾千塊,那我就是借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——法人
東老師
2023 09/11 14:48
對,法人轉(zhuǎn)給財務(wù)的,你做賬的時候不用提現(xiàn)
84785003
2023 09/11 14:56
老師,我想問問,這種業(yè)務(wù)是不是不合法,法人提取備用金后轉(zhuǎn)給別人
東老師
2023 09/11 14:57
對,這個肯定是不合規(guī)的
84785003
2023 09/11 15:40
好的老師,小票復(fù)印了我原件可以直接扔了哈
東老師
2023 09/11 15:40
對,復(fù)印的你可以不要了
84785003
2023 09/11 15:44
好的老師,謝謝,我還有個疑問就是公司如果被查,稅務(wù)是從成立那年的賬查到出事的時候嗎?
東老師
2023 09/11 15:44
對,那肯定是從那個時候開始查
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