問題已解決

老師,請問,我發(fā)現(xiàn)我公司去年管理費的專票沒有抵扣,現(xiàn)在要拿來抵扣,要怎么樣入賬???

84785011| 提問時間:2023 09/08 15:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個進入到以前年度損益調(diào)整里面
2023 09/08 15:13
84785011
2023 09/08 15:13
老師,給個會計分錄唄
東老師
2023 09/08 15:14
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以年度損益調(diào)整
84785011
2023 09/08 15:15
好的,謝謝,
東老師
2023 09/08 15:15
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