問題已解決

有張差額發(fā)票,應(yīng)該開5個點(diǎn),但是開成了6個點(diǎn),現(xiàn)在跨月了才發(fā)現(xiàn),那我申報(bào)增值稅的時候應(yīng)該怎么申報(bào)呢?

84784951| 提問時間:2023 09/07 15:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你要填寫5%那一欄數(shù)據(jù)的
2023 09/07 15:57
84784951
2023 09/07 16:05
可是我發(fā)票開的是6的稅率,這樣我的申報(bào)表跟我的開票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)不就匹配不上了嗎?
王超老師
2023 09/07 16:08
說錯了,你要填寫6%那一欄數(shù)據(jù)的 就是你開什么稅率的發(fā)票,要填寫在對應(yīng)的欄次那邊的
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