問(wèn)題已解決
老師能幫我寫(xiě)一下分錄嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
借:銀行存款 15000+2550=17550
貸:其他業(yè)務(wù)收入15000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2550
18
借:應(yīng)收賬款575000+97750=672750
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2500*200+500*150=575000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額97750
19
借:生產(chǎn)成本-A5000
借:生產(chǎn)成本-B6000
借:制造費(fèi)用2500
借:管理費(fèi)用 1500
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2550
貸:銀行存款 5000+6000+2500+1500+2550=17550
20
借:生產(chǎn)成本-A2000
借:生產(chǎn)成本-B1500
借:制造費(fèi)用1000
借:管理費(fèi)用 500
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額650
貸:銀行存款5000+650=5650
2023 09/06 15:35
bamboo老師
2023 09/06 15:37
21
借:庫(kù)存現(xiàn)金800
借:管理費(fèi)用2200
貸:其他應(yīng)收款 3000
22
借:銀行存款 800
貸:庫(kù)存現(xiàn)金800
23
借:原材料120000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20400
貸:預(yù)付賬款10000
貸:銀行存款40400
24
借:營(yíng)業(yè)外支出 50000
貸:銀行存款 50000
5
借:生產(chǎn)成本-A
借:生產(chǎn)成本-B
貸:原材料-甲
貸:原材料-乙
貸:原材料-丙
貸:原材料-丁
數(shù)字看不清楚 沒(méi)法寫(xiě)分錄金額啊
bamboo老師
2023 09/06 15:39
26
借:營(yíng)業(yè)外支出 30000
貸:銀行存款 30000
27
借:固定資產(chǎn) 100000
貸:實(shí)收資本 100000
28
借:庫(kù)存現(xiàn)金2000
貸:銀行存款 2000
29
借:管理費(fèi)用 800
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 800
30
借:應(yīng)收賬款760000+129200=889200
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入560000+200000=760000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額129200
bamboo老師
2023 09/06 15:43
31
借:制造費(fèi)用 200*50+588*15=18820
借:管理費(fèi)用 100*50+60*15=5900
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 100*50=5000
貸:原材料-丙 (200+100+100)*50=20000
貸:原材料-丁 (588+60)*15=9720
32
借:短期借款100000
借:應(yīng)付利息2083.3
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用2500-2083.3=416.7
貸:銀行存款100000+2500=102500
33
借:銀行存款 889200
貸:應(yīng)收賬款 889200
34
借:管理費(fèi)用 455
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 455
35
借:管理費(fèi)用 540
貸:銀行存款 540
36
借:固定資產(chǎn) 35100
貸:營(yíng)業(yè)外收入 35100
37
借:管理費(fèi)用 200
貸:應(yīng)付職工薪酬 200
借:應(yīng)付職工薪酬 200
貸:庫(kù)存現(xiàn)金200
84784956
2023 09/06 16:23
謝謝老師!
bamboo老師
2023 09/06 16:36
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784956
2023 09/06 16:46
老師37后面的呢?
bamboo老師
2023 09/06 16:50
37后面的我剛才看見(jiàn)?
晚上可能要晚點(diǎn)才可以給您寫(xiě)了 不是太著急吧?
84784956
2023 09/06 17:40
不著急的
bamboo老師
2023 09/06 17:43
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益16200
貸 原材料-甲15000
貸 原材料-乙1200
bamboo老師
2023 09/06 17:46
借 制造費(fèi)用800+800=1600
借 管理費(fèi)用200+500=700
貸 待攤費(fèi)用2300
40
借:生產(chǎn)成本-A30000
借:生產(chǎn)成本-B20000
借:制造費(fèi)用5000
借:管理費(fèi)用 16000
借 銷(xiāo)售費(fèi)用14000
貸 應(yīng)付職工薪酬75000
bamboo老師
2023 09/06 17:49
40題貸方麻煩改一下85000不是75000
41
借:生產(chǎn)成本-A 4200
借:生產(chǎn)成本-B 2800
借:制造費(fèi)用700
借:管理費(fèi)用 2240
借 銷(xiāo)售費(fèi)用1960
貸 應(yīng)付職工薪酬11900
bamboo老師
2023 09/06 17:50
42
借 制造費(fèi)用30000
借管理費(fèi)用15000
借 銷(xiāo)售費(fèi)用5000
貸 累計(jì)折舊5000
84784956
2023 09/07 12:46
老師,16題怎么做?
bamboo老師
2023 09/07 13:06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加2100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 4900
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 8000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30000
貸:銀行存款 45000
閱讀 732