當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我司上個(gè)月支付物業(yè)費(fèi),本月取得普票,上個(gè)月支付費(fèi)用及這個(gè)月取得普票分別怎么記賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,上個(gè)月支付物業(yè)費(fèi),未取得發(fā)票。
應(yīng)該
借,管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)暫估貸,銀行存款。
次月收到發(fā)票,首先將上月的分錄做紅字沖銷,然后在正常計(jì)入管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)就可以。
2023 09/06 11:18
84785020
2023 09/06 11:23
老師,可以直接將本月取得的發(fā)票附在上月憑證后面,本月不再做相關(guān)賬務(wù)嗎
小寶老師
2023 09/06 11:27
不可以不可以的,這樣做是不合規(guī)的。
84785020
2023 09/06 11:38
如果向您說的那樣做賬,憑證后面分別附什么原始憑證
小寶老師
2023 09/06 11:39
沒收到發(fā)票的月份直接用付款單或者是結(jié)算單就可以。收到發(fā)票的月份直接用發(fā)票就可。
84785020
2023 09/06 11:47
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 09/06 12:01
客氣期待你的好評(píng)哦
閱讀 289