問(wèn)題已解決

這個(gè)月支付了上個(gè)月的房租,但未取得發(fā)票,這個(gè)要如何做分錄呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/23 15:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019 05/23 15:16
84784961
2019 05/23 15:25
收到發(fā)票后呢
bamboo老師
2019 05/23 15:27
借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款
84784961
2019 05/23 15:35
那上個(gè)月月底,應(yīng)還有一筆計(jì)提房租,這個(gè)怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 05/23 15:37
您計(jì)提了房租 現(xiàn)在收到了發(fā)票? 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84784961
2019 05/23 15:42
上個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 05/23 15:44
那您現(xiàn)在是收到發(fā)票了么
84784961
2019 05/23 15:44
我覺(jué)得 支付時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款可以嗎
bamboo老師
2019 05/23 15:46
這樣賬務(wù)處理也可以的
84784961
2019 05/23 15:47
還沒(méi)有收到發(fā)票
84784961
2019 05/23 15:49
我這樣做分錄的話,不是還有個(gè)應(yīng)付賬款沒(méi)有沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 15:52
您收到發(fā)票的時(shí)候不是沖減了么
84784961
2019 05/23 16:04
上個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 是這樣做的,應(yīng)付賬款不久沒(méi)沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 16:09
那您付款的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 把這個(gè)科目余額做平了 然后后面發(fā)生的根據(jù)您的來(lái)寫(xiě)啊
84784961
2019 05/23 16:16
計(jì)提:借 :管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 支付: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到票: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎?也不對(duì)吧,那不就有個(gè)預(yù)付賬款沒(méi)沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 16:20
計(jì)提: 借 :管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 支付: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到票: 借:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 然后您再開(kāi)始計(jì)提的時(shí)候做預(yù)付賬款
84784961
2019 05/23 16:31
老師,我還是不明白你說(shuō)的這樣 可以給個(gè)比較完整的的處理嗎?
bamboo老師
2019 05/23 16:36
我上面就是按完整的分錄給您寫(xiě)的啊 計(jì)提: 借 :管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 支付: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到票: 借:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
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