問題已解決

這個(gè)月支付了上個(gè)月的房租,但未取得發(fā)票,這個(gè)要如何做分錄呢

84784961| 提問時(shí)間:2019 05/23 15:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019 05/23 15:16
84784961
2019 05/23 15:25
收到發(fā)票后呢
bamboo老師
2019 05/23 15:27
借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款
84784961
2019 05/23 15:35
那上個(gè)月月底,應(yīng)還有一筆計(jì)提房租,這個(gè)怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 05/23 15:37
您計(jì)提了房租 現(xiàn)在收到了發(fā)票? 請問計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的
84784961
2019 05/23 15:42
上個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 05/23 15:44
那您現(xiàn)在是收到發(fā)票了么
84784961
2019 05/23 15:44
我覺得 支付時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款可以嗎
bamboo老師
2019 05/23 15:46
這樣賬務(wù)處理也可以的
84784961
2019 05/23 15:47
還沒有收到發(fā)票
84784961
2019 05/23 15:49
我這樣做分錄的話,不是還有個(gè)應(yīng)付賬款沒有沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 15:52
您收到發(fā)票的時(shí)候不是沖減了么
84784961
2019 05/23 16:04
上個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 是這樣做的,應(yīng)付賬款不久沒沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 16:09
那您付款的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 把這個(gè)科目余額做平了 然后后面發(fā)生的根據(jù)您的來寫啊
84784961
2019 05/23 16:16
計(jì)提:借 :管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 支付: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到票: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎?也不對吧,那不就有個(gè)預(yù)付賬款沒沖銷嗎
bamboo老師
2019 05/23 16:20
計(jì)提: 借 :管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 支付: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到票: 借:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 然后您再開始計(jì)提的時(shí)候做預(yù)付賬款
84784961
2019 05/23 16:31
老師,我還是不明白你說的這樣 可以給個(gè)比較完整的的處理嗎?
bamboo老師
2019 05/23 16:36
我上面就是按完整的分錄給您寫的啊 計(jì)提: 借 :管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 支付: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到票: 借:其他應(yīng)付款——暫估應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~