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老師,想問下生產(chǎn)出口企業(yè)的增值稅稅負率如何計算?有內(nèi)銷也有出口,出口也有退稅,也有抵稅的
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速問速答這個相對來說比較復雜
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023 09/05 10:42
84784981
2023 09/05 10:43
內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額) 這部分就是實際應繳增值稅正數(shù)+免抵稅額,是嗎?
王超老師
2023 09/05 10:45
你這樣理解也是可以的
84784981
2023 09/05 10:46
(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) 那個就是內(nèi)銷+外銷的總收入,對嗎
王超老師
2023 09/05 10:47
你的理解是正確的
84784981
2023 09/05 10:49
(應交增值稅正數(shù)+免抵稅額)/(國內(nèi)銷售+國外銷售)*100% 那我理解簡單點的公式這樣,對嗎?
王超老師
2023 09/05 10:50
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
84784981
2023 09/05 10:52
不就是您寫的那個公司的簡寫嗎?只是我這個不用于免稅銷售進項轉出的那種
王超老師
2023 09/05 10:52
因為沒有用過簡寫的公式啊,我這里都是用標準的
84784981
2023 09/05 10:53
哦哦
那我前面理解您的分子和分母是對的,是吧
王超老師
2023 09/05 10:56
你的理解是正確的
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