問題已解決
老師,我們七月補(bǔ)交1-5 的增值稅 怎么做分錄???
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速問速答同學(xué),你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸,銀行存款。
2023 09/04 14:40
84785029
2023 09/04 14:46
不用計提嗎? 未交增值稅 里面也沒有余額,咋結(jié)轉(zhuǎn)的?
湯貴彬老師
2023 09/04 14:50
同學(xué), 你好,之前銷項和進(jìn)項都未結(jié)轉(zhuǎn)嗎,沒有未交增值稅 ,為什么讓你要補(bǔ)交增值稅
84785029
2023 09/04 14:54
稅負(fù)率沒有達(dá)到,七月份的時候電子稅務(wù)局的表一做了個無票收入,又交 的稅,這個稅就是為了補(bǔ)之前沒有交夠的
84785029
2023 09/04 14:55
所以現(xiàn)在不知道咱們做賬了
湯貴彬老師
2023 09/04 14:59
同學(xué), 你好,可以將無票收入的銷項結(jié)轉(zhuǎn),然后交稅,分錄,借:應(yīng)交稅費——銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸,銀行存款。
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