問(wèn)題已解決

老師,之前退過(guò)一次增值稅,這個(gè)報(bào)稅時(shí)交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計(jì)提我是按照實(shí)際繳納金額計(jì)提還是說(shuō)按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計(jì)提呢?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/04 09:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
附加稅都是按實(shí)際繳納的為基數(shù)計(jì)提
2023 09/04 09:03
84784991
2023 09/04 09:05
比如本來(lái)應(yīng)該交500元,抵扣部分后只用交150元,那我直接按照150元計(jì)提就可以了是嗎?
宋生老師
2023 09/04 09:07
你好!是的。就是這樣了
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