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企業(yè)計(jì)算的折舊120和稅法規(guī)定的折舊150不同,這兩的差額30會調(diào)減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額嗎@一休哥哥老師

84785019| 提問時間:2023 09/03 20:27
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師專業(yè)階段合格證
同學(xué),您好,會的,會計(jì)計(jì)提120的折舊,計(jì)入當(dāng)期損益了吧,那計(jì)算利潤總額的時候就是減去了120,但是稅法可以減150,所以會計(jì)上少減了,應(yīng)調(diào)減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,希望可以幫到您
2023 09/03 21:23
84785019
2023 09/03 21:28
就差不多這個題目吧。我加多一個小問。假如2017年利潤總額2000。稅法允許的攤銷額還是160,那2017年的應(yīng)納稅所得額是?遞延所得稅資產(chǎn)是多少
曉純老師
2023 09/03 21:43
同學(xué),您好,17年會計(jì)上計(jì)提的攤銷是140萬,稅法上是160萬,所以調(diào)減20萬,應(yīng)納稅所得額是2000-20,賬面價值是280萬,稅法計(jì)稅基礎(chǔ)是320,遞延所得稅資產(chǎn)是40*25%等于10
84785019
2023 09/03 22:05
那這樣就是既影響當(dāng)期所得稅,又影響遞延所得稅了?
曉純老師
2023 09/03 22:08
嗯嗯,是的,因?yàn)楸酒诘臄備N有差異,未來期間也有差異的
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