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老師你好,一個(gè)季度沒超過30萬,不交增值稅,做分錄的時(shí)候也要貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎

84785039| 提問時(shí)間:2023 09/03 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,一個(gè)季度沒超過30萬,不交增值稅,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?
2023 09/03 14:10
84785039
2023 09/03 14:24
裝修款,按合同收款的話,還沒收完的時(shí)候?qū)? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款嗎
鄒老師
2023 09/03 14:25
你好,是還沒有提供裝修服務(wù),就提前收款了嗎??
84785039
2023 09/03 14:27
裝修款做賬,不是按合同約定的方式收款嗎? 一裝修就是兩三個(gè)月
鄒老師
2023 09/03 14:27
你好,如果是預(yù)收款,是這樣做賬
84785039
2023 09/03 15:09
等款項(xiàng)全部按合同收完時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸:營業(yè)外收入—減免 是嗎
鄒老師
2023 09/03 15:10
你好,是什么原因?qū)е聹p免了增值稅呢??
84785039
2023 09/03 15:18
一個(gè)月沒超過10萬,一個(gè)季度沒超過30萬啊
84785039
2023 09/03 15:47
不對嗎老師
鄒老師
2023 09/03 15:48
你好,如果是小規(guī)模納稅人,月度收入低于10萬季度低于30萬,是免征增值稅的。
84785039
2023 09/03 15:51
那就直接,最后一步,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了嗎
鄒老師
2023 09/03 15:52
你好,整個(gè)過程是這樣 預(yù)收款,借:銀行存款 ,貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?
84785039
2023 09/03 15:56
我們是個(gè)體戶小規(guī)模,那最后一步減免的那個(gè)分錄寫不寫?
鄒老師
2023 09/03 15:57
你好,小規(guī)模減免的增值稅,需要寫最后一個(gè)分錄
84785039
2023 09/03 16:02
月和季沒超也要寫嗎
鄒老師
2023 09/03 16:02
你好,就是因?yàn)闆]有超過,減免了增值稅才需要寫。
84785039
2023 09/03 16:07
好的,謝謝老師,現(xiàn)在優(yōu)惠是1% 對吧,但是每個(gè)季度填增值稅表得時(shí)候自動(dòng)跳出來的減免的增值稅算了下怎么事按3的?
鄒老師
2023 09/03 16:08
你好,現(xiàn)在優(yōu)惠是按1% 的稅率。 減免的增值稅是3%,這個(gè)是表格自帶的原因
84785039
2023 09/03 16:08
那就表格自帶出來的不用管是吧
鄒老師
2023 09/03 16:11
你好,是的,是這樣的
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