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客戶公司是一般納稅人 收到進項專票服務費價稅合計10萬,開出去專票服務費價稅合計15萬,符合加計遞減政策,本期需要繳納多少增值稅
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請問單位是加計抵減5%還是10%的企業(yè) 行業(yè)不同加計扣除率不一樣
自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%,抵減應納稅額。
2023年生活性服務業(yè)納稅人加計抵減政策的具體內(nèi)容是:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額。
2023 08/31 20:47
84785028
2023 08/31 21:10
老師,請問:借以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 25,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25,為啥所得稅費用增加了25萬啊,不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎?
bamboo老師
2023 08/31 21:12
這里的所得稅費用科目是做的二級科目
增加的是一級科目以前年度損益調(diào)整25萬
84785028
2023 09/01 11:16
老師,貼膜網(wǎng)板附啥子碼
bamboo老師
2023 09/01 11:21
把商品稅收編碼查詢網(wǎng)址給您 可以嗎
84785028
2023 09/01 12:00
我公司應付貨款給供應是商承兌匯票,現(xiàn)轉(zhuǎn)為支付現(xiàn)金,計算貼息費用后開票,這個應該按什么項目開票呢?
bamboo老師
2023 09/01 12:28
就是貼息金額要開具發(fā)票 對么
84785028
2023 09/01 12:44
對的,不太清楚開什么項目,稅率是多少
84785028
2023 09/01 13:01
老師,在嗎
bamboo老師
2023 09/01 13:36
抱歉 午休了一會 讓您久等了
稅收分類編碼: 3060101 稅收分類名稱: 金融同業(yè)往來業(yè)務 開票商品名稱: *金融服務*貼現(xiàn)
84785028
2023 09/01 14:32
一般納稅人開票*勞務*甘蔗葉破碎的稅率是多少呢?
bamboo老師
2023 09/01 14:37
一般納稅人 這個相當于加工勞務 稅率13%
84785028
2023 09/01 14:47
公司為客戶提供融資服務,開票咨詢服務費,客戶給我轉(zhuǎn)賬備注擔保費,這個對我們公司有什么影響嗎?
bamboo老師
2023 09/01 14:53
轉(zhuǎn)賬金額跟發(fā)票金額一致么
84785028
2023 09/01 14:57
老師,我還提了一個問題,你接一下呢
84785028
2023 09/01 15:05
金額一致的
bamboo老師
2023 09/01 15:15
已經(jīng)回復了哈 您看見了嗎
84785028
2023 09/01 15:20
沒有啊,我說的是金額一致的
84785028
2023 09/01 15:21
沒看到您的回答
bamboo老師
2023 09/01 15:28
我知道了哈
金額一致那沒事的 只是對方備注有誤?
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