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老師 我們餐飲公司內(nèi)部招待的單子怎么下賬:是借管理費(fèi)用——招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎 附件是這兩個(gè)單子嗎

84784970| 提問時(shí)間:2023 08/31 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你買菜的支出能分出來嗎?如果能的話,你直接買菜的支出做借管理費(fèi)用,招待費(fèi),貸銀行存款。
2023 08/31 14:48
84784970
2023 08/31 14:50
分不出 老師
郭老師
2023 08/31 14:50
借管理費(fèi)用、招待費(fèi)、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784970
2023 08/31 14:54
附件就是那倆個(gè)單據(jù) 還得統(tǒng)計(jì)未開票收入
郭老師
2023 08/31 14:56
是的,是這么做的。你當(dāng)月所有的收入一塊做。
84784970
2023 08/31 15:04
就做這一筆就行了是吧 同事告我做成本
郭老師
2023 08/31 15:09
你這樣的話沒有做收入,你的成本紅沖了。
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