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請問計提的費用年底必須要沖回么?還是匯算清繳之前沖回?如果發(fā)票沒到怎么處理?

84785033| 提問時間:2023 08/31 09:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
匯算清繳之前沖回
2023 08/31 09:43
文文老師
2023 08/31 09:43
匯算前發(fā)票沒到,要調(diào)增處理或沖回
84785033
2023 08/31 09:47
如果發(fā)票沒到,賬上忘了沖回了,也沒有調(diào)增,跨年了怎么做?還能正常沖回么?小企業(yè)會計準則。
文文老師
2023 08/31 09:49
跨年了,可以更正匯算清繳表
84785033
2023 08/31 09:54
更正匯算清繳表,賬上還要做沖回么
文文老師
2023 08/31 10:02
更正匯算清繳表,賬上還要做沖回。
84785033
2023 08/31 10:03
賬上沖回和不跨年一樣做么?直接原分錄負數(shù)
文文老師
2023 08/31 10:07
若是做賬在當期,用未分配利潤替代損益類科目
84785033
2023 08/31 18:42
老師,去年計提的費用,今年收到發(fā)票,今年沖回再按實際發(fā)票正常做是吧? 去年計提 借,管理費用-招待費 貸,其他應(yīng)付款-暫估 今年收到發(fā)票和計提金額一樣,是不是這樣做? 1.借,其他應(yīng)付款-暫估 貸利潤分配未-分配利潤 借,管理費用-招待費 貸,銀行存款 有的人說跨年沖回和不跨年一樣,哪種說法對呀?
文文老師
2023 09/03 17:24
金額一樣,可直接做分錄 借:其他應(yīng)付款-暫估貸:銀行存款
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