問(wèn)題已解決

我想咨詢(xún)一下 22年10月底 公司買(mǎi)了車(chē)也有發(fā)票,但是之前都沒(méi)做賬也沒(méi)任何數(shù)據(jù),直到這個(gè)月要入賬,分錄什么的應(yīng)該怎么做呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/30 15:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,直接記入固定資產(chǎn)就行,借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2023 08/30 15:36
84784982
2023 08/30 16:09
計(jì)提要做以前年度調(diào)整嗎
東老師
2023 08/30 16:10
這個(gè)是固定資產(chǎn),不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784982
2023 08/30 16:12
說(shuō)錯(cuò)了 是計(jì)提折舊的那個(gè)
東老師
2023 08/30 16:13
你計(jì)提屬于2022年折舊的時(shí)候要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84784982
2023 08/31 15:12
就是說(shuō)我2022年11月跟12月的計(jì)提折舊部分,貸方要用以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎
東老師
2023 08/31 15:12
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思
84784982
2023 08/31 15:31
麻煩幫我看看 是這樣嘛
東老師
2023 08/31 15:32
是的把以前年度損益調(diào)整 轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
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