問題已解決

你好,老師,適用免抵退稅的,漏了幾單一直沒有在申報免抵退系統(tǒng)里申報,增值稅申報系統(tǒng)當(dāng)時就做免稅申報了,漏報的幾單該怎么處理呢?

84784954| 提問時間:2023 08/30 14:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是本年的嗎?
2023 08/30 14:09
84784954
2023 08/30 14:13
以前年度的,今年發(fā)現(xiàn)之前沒有申報,該怎么處理呢?
小菲老師
2023 08/30 14:19
同學(xué),你好 那就更正之前的申報
84784954
2023 08/30 14:28
怎么更正呢?我們是增值稅申報了,免抵退稅系統(tǒng)里沒有申報,有沒有相關(guān)的政策發(fā)一下。
小菲老師
2023 08/30 14:29
同學(xué),你好 免抵退稅系統(tǒng)里沒有申報 那你在這個系統(tǒng)里面補(bǔ)申報
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