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老師,請問一下: 2. ABC會計師事務(wù)所注冊會計師甲和乙接受事務(wù)所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財務(wù)報表進行審計。在預(yù)備調(diào)查階段,注冊會計師通過調(diào)查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制,描述如下: 銷售部門收到顧客的訂單后,由經(jīng)理對品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款條件、結(jié)算方式等詳細審核后簽章,交倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。

84784994| 提問時間:2023 08/29 09:41
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
學員你好,我看一下題目
2023 08/29 10:02
張靜老師
2023 08/29 10:51
不應(yīng)由銷售經(jīng)理對品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款條件、結(jié)算方式進行審核,屬于不相容崗位職責
84784994
2023 08/29 14:29
老師,那應(yīng)該提出怎樣的改善措施呢?
張靜老師
2023 08/29 14:32
應(yīng)該由市場部和財務(wù)部,法務(wù)部聯(lián)合對銷售訂單進行審核
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