問題已解決
老師,本年累計那欄的19欄應(yīng)納稅額合計金額是8290.07元,這個金額是怎么得來的?報表寫的是19=11-18 。11欄銷項稅額是10386.79,18欄是0。所以這個金額不知道怎么得來的
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速問速答你好,你們單位有加計扣除嗎?
2023 08/28 16:39
郭老師
2023 08/28 16:39
你去看一下附表四,這個是銷項稅額減進項稅額減加計抵減。
84784970
2023 08/28 16:47
老師我看到了,這個是之前累計繳納的增值稅,后面是因為進項一直大于銷項稅額,所以應(yīng)納稅額這里只是按照之前實際繳納的金額寫的沒有變化。但是老師第25欄“期初未交稅額”本年累計一直都是648.11 這個為啥能一直都掛在上面?合理嘛?
郭老師
2023 08/28 16:51
好,這個25欄是上一個月的應(yīng)補稅款,如果你填寫的不對,這里一直都是錯誤的。三如果你是正常交稅的,30欄和25欄填寫一樣的,你看一下30欄是不是不等于25欄才導致的。
84784970
2023 08/28 16:56
老師我按照你說的看了,在本年累計里面,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”金額是8938.18元,而25欄“期初未繳稅額”是648.11.二者的差額就是應(yīng)納稅額合計8290.07元。這個期初未交稅額的648.11元是從3月賬本里面就一直掛著的
郭老師
2023 08/28 17:01
和30欄和25欄填寫一樣的,它出來的是什么金額,你30欄填寫什么的。
84784970
2023 08/28 17:05
老師你的意思是在本年累計里面,第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額和25欄期初未繳稅額應(yīng)該填寫一樣的金額8938.18元,是這個意思嘛?如果正常都交了稅的話
郭老師
2023 08/28 17:14
都應(yīng)該填寫648.11啊,你到25里面修改不了
84784970
2023 08/28 17:28
這個期初未交稅額本年累計的648.11是一直都掛在上面的,那其他的稅額都交掉了,第30欄還是得和648.11一樣?
郭老師
2023 08/28 17:33
你好是的,需要一樣的。
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