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新的電子稅務(wù)局,怎么跨區(qū)預繳稅款?外經(jīng)證我已經(jīng)開了

84784984| 提問時間:2023 08/24 18:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好,舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人,機構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目,2019年9月取得該項目的建筑服務(wù)價款15.45萬(含稅價),當月支付給分包方乙公司分包款10萬(含稅價,乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務(wù),未選擇簡易計稅。) 在本案例中,甲建筑公司應(yīng)該如何申報9月份增值稅呢? 首先,甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機關(guān)預繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元; 其次,甲建筑公司申報9月增值稅時,涉及到的分包扣除金額填入附表三,預繳金額填入附表四; 最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預繳金額扣減應(yīng)納稅額,得出最后的應(yīng)納稅額。
2023 08/24 18:21
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