問題已解決
請問老師,去年有一筆分錄做錯了,原分錄是這樣的: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金 實際業(yè)務(wù)是財務(wù)費用,那我今年要怎么修改分錄呢?還有匯算清繳需要調(diào)整?財務(wù)報表年報需要修改嗎?還是說直接修改匯算清繳就行,財務(wù)年報不用修改?
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速問速答借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費
匯算青椒職工薪酬明細表有一個工會經(jīng)費賬載金額加上這筆實際金額,稅收金額里面減去這筆財務(wù)費用的,允許稅前扣除嗎?具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023 08/24 14:10
84785029
2023 08/24 14:23
老師,感覺你的分錄反了。
借:以前年度損益調(diào)整 -100
貸:應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費 -100
借:應(yīng)付職工薪酬 -100
貸:以前年度損益調(diào)整 -100
匯算清繳職工薪酬明細表有一個工會經(jīng)費賬載金額應(yīng)該填0,稅收金額里面財務(wù)費用加100,財務(wù)年報需要修改嗎?不修改的話財務(wù)報表跟匯算清繳對應(yīng)不上,或者是財務(wù)報表不修改,直接財務(wù)費用調(diào)增100元,管理費用減100元,這樣可以嗎
郭老師
2023 08/24 14:24
你好,賬載金額是你賬上計提的,你賬上計題的時候包含著這個100頁同學(xué)啊。
郭老師
2023 08/24 14:24
這個分錄做反了,那咱倆做的結(jié)果是不是一樣的。
郭老師
2023 08/24 14:24
所有的其他的財務(wù)報表都不修改的。賬務(wù)處理做到今年。
84785029
2023 08/24 14:26
那匯算清繳里的財務(wù)費用和管理費用要調(diào)整嗎?
84785029
2023 08/24 14:27
專管員叫改匯算清繳,因為不涉及工會經(jīng)費
郭老師
2023 08/24 14:28
不需要調(diào)整,不用調(diào)整。
郭老師
2023 08/24 14:28
如果調(diào)整的話,你反結(jié)賬在12月份修改吧。
84785029
2023 08/24 14:39
22年會計資料已經(jīng)交接了,22年分錄不可能改了,22年匯算清繳不改的話那財務(wù)費用和管理費用是不修改之前的數(shù)據(jù)了,這樣沒有影響嗎?
郭老師
2023 08/24 14:40
是的,這個沒有影響的。
84785029
2023 08/24 14:49
老師,這樣不對呀
84785029
2023 08/24 14:49
那今年的分錄需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 08/24 14:49
哪里不對,哪個不對,什么原因不對?
郭老師
2023 08/24 14:49
分錄就做到今年的呀。
郭老師
2023 08/24 14:50
不對,哪里不對你指出來。
84785029
2023 08/24 14:52
實際的財務(wù)費用和管理費用走著100元。不改不是不正確了嗎?
郭老師
2023 08/24 14:53
他在納稅調(diào)整明細表里面填寫的,沒有在這個里面體現(xiàn),因為你的利潤表本年累計和第四季度的利潤表需要填寫一樣的。
郭老師
2023 08/24 14:53
填寫的不一樣才不對。也就是你年財務(wù)報表里面是匯算清繳調(diào)整之前的數(shù)據(jù)啊。
84785029
2023 08/24 14:54
但是現(xiàn)在專管員要叫修改匯算清繳呀,這要怎么處理呢
郭老師
2023 08/24 14:55
匯算清繳不就是納稅調(diào)整明細表和職工薪酬明細表?
郭老師
2023 08/24 14:55
如果他要求你修改利潤表的話,你跟他說第四季度的利潤表怎么修改,修改了不就不一致了?
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