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之前我收到內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬給員工充飯卡,分倆筆做賬,第一筆是借銀行存款工行500,貸其他應(yīng)付款-本公司500。第二筆是借銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)500,貸銀行存款建行500,現(xiàn)在這個(gè)員工的餐補(bǔ)由其他子公司承擔(dān),但對方不付款,只沖往來,那做賬是借其他應(yīng)付款-兄弟公司500,貸銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)500嗎?可是這樣做的話那我之前掛的本公司其他應(yīng)付款怎么銷賬?

84784994| 提問時(shí)間:2023 08/23 17:00
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
直接掛其他應(yīng)付款——本公司,同學(xué)
2023 08/23 17:02
84784994
2023 08/23 17:07
沒明白,因?yàn)檫@500也是兄弟單位承擔(dān),我如果掛本公司那這500不就相當(dāng)于沒收到他的錢
venus老師
2023 08/23 17:23
你說這個(gè)對方不付款的
84784994
2023 08/23 18:12
兄弟公司員工的飯卡充值是他們承擔(dān),我們不承擔(dān)
venus老師
2023 08/23 19:25
那就等于你們多收了500.就掛在賬上
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