問題已解決

你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但有一個月是當(dāng)月開票當(dāng)月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但來對賬時差點(diǎn)就把當(dāng)月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢

84784998| 提問時間:2023 08/22 16:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 看本月是否符合收入 ;這樣才好判斷的;
2023 08/22 16:37
84784998
2023 08/22 16:39
冷庫租賃費(fèi)
meizi老師
2023 08/22 16:41
你好; 你租期開始沒有 ;比如5月開始的租期; 你5月開票;就做收入 ;然后 6月收款; 直接做;借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ; 5月做;借應(yīng)收賬款貸收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784998
2023 08/22 16:44
當(dāng)月開票,當(dāng)月收款的那一筆就是沒有做借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù),直接做成借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
meizi老師
2023 08/22 16:45
你好;? 當(dāng)月收款當(dāng)月開票;你這樣做 銀行存款借方;那就沒有問題的; 可以這樣做的
84784998
2023 08/22 16:45
所以現(xiàn)在來對賬就漏了那一筆,
84784998
2023 08/22 16:47
是不是公司與公司之間還要做一個輔助賬之類的
84784998
2023 08/22 16:48
不然只看這個賬本還查不清楚的感覺
meizi老師
2023 08/22 16:55
你好; 一般走往來賬核算就行了 ; 做二級科目區(qū)分下。你走應(yīng)收賬款- 客戶輔助核算 來區(qū)分??
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