收到賠償款怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄 賠償款通常不包含增值稅,因此一般不會(huì)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄。但如果你的賠償款確實(shí)包含了增值稅,那么分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(賠償款總額) 貸:其他應(yīng)收款-賠償款(賠償款本金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(賠償款中的增值稅部分) 請(qǐng)注意,這只是一種可能的分錄方式,具體應(yīng)根據(jù)你的具體情況和稅務(wù)規(guī)定來確定。如果你不確定,建議咨詢你的稅務(wù)顧問。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)該做付款還是收款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出通常是做付款,因?yàn)檫@表示你正在將已經(jīng)支付但尚未抵扣的增值稅轉(zhuǎn)出。分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 這表示你已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額支付給了稅務(wù)局。 假如我收到了賠償款27793 先做收款 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 然后再做一個(gè)付款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣的
2023 08/21 15:12
閱讀 183
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因?yàn)樽隽朔咒浗瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平呢 146
- 老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎? 615
- 老師您好,之前咨詢過您一個(gè)問題,是問發(fā)生退貨時(shí)要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)應(yīng)該怎樣做賬,您說做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以。我想問一下,做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄的話,是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(即進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)表示),還是應(yīng)該貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢? 949
- 老師,想問一下,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這哪出了問題呢 972
- 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不?? 1788
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容