問題已解決

老師,就是我們公司的進項稅額每月勾選抵扣,但還沒產(chǎn)生銷項稅額,這個進項期末留底稅額,還是在應交稅費-進項稅額貸方體現(xiàn)嗎?

84784949| 提問時間:2023 08/21 13:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。是要體現(xiàn)的
2023 08/21 13:58
84784949
2023 08/21 13:58
不對,我們在借方體現(xiàn)
84784949
2023 08/21 14:00
就是增值稅的期末留底稅額我應該在哪個科目體現(xiàn)
宋生老師
2023 08/21 14:06
你好!這個不需要單獨在科目體現(xiàn),只在報表體現(xiàn)就好。 如果你一定要體現(xiàn),你可以計入待抵扣進項稅
84784949
2023 08/21 14:08
就是我增值稅報表的期末留底稅額現(xiàn)在應交稅費進項稅額借方體現(xiàn),我這個月要進行減少期末留抵稅額,分錄怎么樣做???
宋生老師
2023 08/21 14:11
你好!這個要看是什么原因減少留底稅額
84784949
2023 08/21 14:12
產(chǎn)生銷項,所以上期的期末留底稅額減少了
84784949
2023 08/21 14:16
加急老師
宋生老師
2023 08/21 14:21
你好!這個不用做減少的分錄。你有銷項,正常做銷項的分錄。然后申報的時候報表上自然就減少了。
84784949
2023 08/21 14:24
哦,我明白了,就是我前期計入到了應交稅費-進項稅額,就相當于我已經(jīng)勾選抵扣,要是后期想要增值稅報表的期末留抵稅額在賬務上面體現(xiàn),就必須要從應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)到待抵扣,然后用多少再從待抵扣轉(zhuǎn)出應交稅費-進項稅額是吧?
宋生老師
2023 08/21 14:27
你好!是的,就是這樣理解
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