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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司員工7月的費(fèi)用單據(jù)沒有報(bào)銷,8月才報(bào)銷,我把這費(fèi)用掛在7月,其他應(yīng)付款-員工 8月支付時(shí)再做一筆 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款 對(duì)么?請(qǐng)問這費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù) 是附在 7月 還是附在8月的支付回單后面?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,
1、我把這費(fèi)用掛在7月,其他應(yīng)付款-員工 8月支付時(shí)再做一筆 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款 對(duì)么?對(duì)的
2、原始單據(jù)附在7月份憑證后面的
2023 08/20 14:50
84784950
2023 08/20 14:54
老師,如果7月的費(fèi)用,我7月沒有掛帳 其他應(yīng)付款 不做帳,到8月才做帳,那么是不是這7月的費(fèi)用原始憑證 就可以附在8月的支付回單后了?
冉老師
2023 08/20 14:54
那么是不是這7月的費(fèi)用原始憑證 就可以附在8月的支付回單后了?
是的,學(xué)員
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