問題已解決

老師,我們是人力資源服務(wù)公司,然后我們是差額開票的,然后我們確認(rèn)收入的分錄應(yīng)該怎么做呀

84784952| 提問時間:2023 08/18 15:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 存款-稅金 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅? ?發(fā)票上的稅金
2023 08/18 15:20
84784952
2023 08/18 15:31
那確認(rèn)成本的時候呢,我現(xiàn)在對差額開票這種,感覺好懵啊,圖上這個操作是對的嗎
84784952
2023 08/18 15:33
這個低減金額是怎么核定呀
家權(quán)老師
2023 08/18 15:39
就是你開票的上的扣除的那個差額,要提供發(fā)票等依據(jù)
84784952
2023 08/18 15:52
這個抵減,我有點不明白,應(yīng)該是填什么數(shù)啊,就比如說,我收到別人打給我們5000元,然后4000元是我要付出去的工資
家權(quán)老師
2023 08/18 15:58
就是4000的工資就是扣除數(shù)呀
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