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建筑業(yè),發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票 我們這里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接填寫增值稅申報(bào)表附表二就可以了嗎

84785036| 提問時(shí)間:2023 08/18 11:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,附表二和主表都要填。
2023 08/18 11:03
84785036
2023 08/18 11:07
發(fā)票勾選平臺(tái)那里還要發(fā)起紅字發(fā)票確認(rèn)嗎?
宋生老師
2023 08/18 11:10
你好,這種情況一般不用。除非對(duì)方要求
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