問題已解決
老師,這個工資表計提的時候應(yīng)該怎么做憑證,因為有扣除的住宿費和食堂費用,我需要入賬?
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速問速答勤奮刻苦的同學(xué),您好:
計提工資時:
借:制造費用/管理費用/銷售費用/ 44615.38
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 44615.38
發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 44615.38
貸:銀行存款 倒擠
其他應(yīng)收款(扣款)
每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
2023 08/17 23:18
84784989
2023 08/17 23:45
辛苦的老師,那我就不用考慮,他的住宿費和食堂費用,對?
素問老師
2023 08/18 15:02
勤奮刻苦的同學(xué),您好:
按照工資表格計提工資,有需要扣款的通過往來扣回來,實際繳納的時候沖銷就行
每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
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