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老師,這個工資表計提的時候應(yīng)該怎么做憑證,因為有扣除的住宿費和食堂費用,我需要入賬?

84784989| 提問時間:2023 08/17 23:13
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素問老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 計提工資時: 借:制造費用/管理費用/銷售費用/ 44615.38 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 44615.38 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 44615.38 貸:銀行存款 倒擠 其他應(yīng)收款(扣款) 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
2023 08/17 23:18
84784989
2023 08/17 23:45
辛苦的老師,那我就不用考慮,他的住宿費和食堂費用,對?
素問老師
2023 08/18 15:02
勤奮刻苦的同學(xué),您好: 按照工資表格計提工資,有需要扣款的通過往來扣回來,實際繳納的時候沖銷就行 每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
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