問題已解決
老師,新建賬套,管理費用,錄入少了,這個月補提管理費用,貸方用什么科目呀
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速問速答您好,可以計入其他應付款-法人里面
2023 08/17 15:12
84785001
2023 08/17 15:18
之前管理費用已經(jīng)支付完了,只是我錄入期初累計數(shù)的時候入錯了,現(xiàn)在導致賬和申報表不一致,我應該怎么補提
劉艷紅老師
2023 08/17 15:23
借:管理費用
貸:其他應付款
84785001
2023 08/17 15:48
其他應付款怎么平
劉艷紅老師
2023 08/17 15:55
再轉(zhuǎn)給法人,相當于是法人代付了
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