問(wèn)題已解決

老師,您好!我想問(wèn)一下稅局讓自查補(bǔ)繳的稅款分錄怎么做?比如3月自查補(bǔ)繳去年12月的稅款1萬(wàn),在4月份的時(shí)候我又把這個(gè)合同補(bǔ)開(kāi)票了,這個(gè)要怎么做分錄。這個(gè)自查補(bǔ)繳的稅款會(huì)在增值稅報(bào)表上體現(xiàn)嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/16 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在今年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 08/16 16:48
84784961
2023 08/16 16:54
還有3月份繳款的是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣的嗎?
郭老師
2023 08/16 16:56
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話(huà),完整的借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 貸銀行放款。
84784961
2023 08/16 17:21
是一般納稅人,那要是這樣的話(huà),在3月份補(bǔ)繳稅款的時(shí)候增值稅報(bào)表附列資料里還需要申報(bào)為開(kāi)票收入和未開(kāi)票稅額嗎
郭老師
2023 08/16 17:22
無(wú)票收入,稅務(wù)局還要求你們自己現(xiàn)在在申,本月申報(bào)嗎?
84784961
2023 08/16 17:24
就是說(shuō)這樣補(bǔ)繳稅款的話(huà)還需要在報(bào)表里面這樣申報(bào)嗎
郭老師
2023 08/16 17:24
最好你直接補(bǔ)交的,不用申報(bào)了。
84784961
2023 08/16 17:25
直接在大廳交的話(huà)增值稅報(bào)表就不需要再填這些信息了,就只填寫(xiě)正常開(kāi)票的信息嗎
郭老師
2023 08/16 17:28
不是的,你開(kāi)了發(fā)票之后,需要紅沖之前的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的, 之前這個(gè)作為無(wú)票收入繳稅。
84784961
2023 08/16 17:30
那我在增值稅申報(bào)里面怎么申報(bào)
郭老師
2023 08/16 17:31
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)。
84784961
2023 08/16 17:32
那您說(shuō)的這個(gè)不用申報(bào)是不用申報(bào)什么
郭老師
2023 08/16 17:32
第一次做以前年度損益調(diào)整的不用申報(bào)。
84784961
2023 08/16 17:38
第一次遇到這種情況,就是不知道這一情況會(huì)涉及到哪些方面,只是想到了做賬和增值稅報(bào)表,其他的不知道還有遺漏沒(méi)?還需要做哪些工作
郭老師
2023 08/16 17:39
稅務(wù)局怎么要求你們的,他怎么跟你們說(shuō)的。
84784961
2023 08/16 17:40
什么都沒(méi)說(shuō),只是去交了個(gè)錢(qián)就走了
郭老師
2023 08/16 17:42
那就是補(bǔ)交的稅款的對(duì)應(yīng)的收入不用申報(bào),然后你開(kāi)了發(fā)票之后,紅沖之前的無(wú)票收入再做發(fā)票的。未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
郭老師
2023 08/16 17:42
如果不紅沖的話(huà),你開(kāi)了發(fā)票再申報(bào),會(huì)需要交一次稅款的。
84784961
2023 08/16 17:46
好的,謝謝老師
郭老師
2023 08/16 17:47
不用客氣,工作愉快。
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