老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,沒有銷售收入,發(fā)生有預(yù)收售房款,發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù),賬面顯示;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額300);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 (貸方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地增值稅 (貸方余額);等 稅局通知,將 增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說,本次抵減預(yù)交增值稅280元,本次抵減滯納金20元。老師,用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交未交
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 08/16 08:05
84785025
2023 08/16 08:39
抵減的滯納金怎么做?
冉老師
2023 08/16 09:40
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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- 老師,我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但因有預(yù)交增值稅和進(jìn)項(xiàng)留抵,所以不需要交稅。增值稅分錄第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅,問題是我不知道第二個(gè)分錄貸方怎么提現(xiàn)出來進(jìn)項(xiàng)留抵? 171
- 老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做? 217
- 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝! 1758
- 借方:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 200
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