問題已解決

老師,請問一下,采購的商品用于商品禮品送人,賬上做了,借:業(yè)務(wù)招待費,貸:庫存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷售

84785009| 提問時間:2023 08/15 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是免稅的嗎?如果不免稅的話,還有一個應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的需要視同銷售。
2023 08/15 11:52
84785009
2023 08/15 11:55
不是免稅的,那就是借:業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸庫存商品
郭老師
2023 08/15 11:58
借銷售費用, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
84785009
2023 08/15 12:00
這申報增值稅是不是要填未開票收入
郭老師
2023 08/15 12:00
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
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