問題已解決
外購用于送客戶的禮品,比如端午節(jié)送粽子,中秋節(jié)送月餅。 是購進的時候做庫存商品,送出做視同銷售 還是購買的時候全部進費用,進管理費用-業(yè)務招待費
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速問速答你好,先掛庫存商品,送出轉(zhuǎn)業(yè)務招待費,借庫存商品 進項稅額,貸銀行等 送出去做借業(yè)務招待費,貸庫存商品,銷項稅額,
2022 01/25 11:05
84785026
2022 01/25 11:07
購買了直接送出呢?
maize老師
2022 01/25 11:08
可以做 借業(yè)務招待費,進項稅額,貸銀行,銷項稅額,不過我還是建議過下庫存商品比較好,
84785026
2022 01/25 13:46
可以,直接,
借:管理費用-業(yè)務招待費
貸:銀行存款么?
maize老師
2022 01/25 13:48
你好,按規(guī)定比較好,借進項稅額,貸銷項稅額比較好,
maize老師
2022 01/25 13:48
增加這個對應比較好,這個
84785026
2022 01/25 13:50
相當于先認證進項,再賣掉了,那這個銷項報稅的時候,怎么報,放無票收入么?
maize老師
2022 01/25 13:52
是的 ,申報填寫無票收入下面,
84785026
2022 01/25 13:53
我們是送給個人的
maize老師
2022 01/25 13:55
(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。 這個 就是視同銷售下面,所以通過銷項稅額,
一、基本規(guī)定
單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:
(一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;
(二)銷售代銷貨物;
(三)設有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設在同一縣(市)的除外;
(五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;
(六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;
(七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;
(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。
政策依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》
maize老師
2022 01/25 13:56
申報沒有開發(fā)票填寫無票收入下面就可以,
84785026
2022 01/25 13:57
哪些情況視同銷售? 自產(chǎn)或外購
maize老師
2022 01/25 14:14
發(fā)了 你看文件,一、基本規(guī)定
單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:
(一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;
(二)銷售代銷貨物;
(三)設有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設在同一縣(市)的除外;
(五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;
(六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;
(七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;
(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。
政策依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則
84785026
2022 01/25 16:30
購買時:
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項
貸:銀行存款
贈送時
借:業(yè)務招待費
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交稅費-銷項
那我是1月25號送的,但是因為是供應商款項,還未支付,怎么做分錄呢?
84785026
2022 01/25 16:31
東西到了,也送出了,發(fā)票還沒到,帳我要怎么做呢?
maize老師
2022 01/25 16:31
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項
貸:應付賬款 或者是其他應付款,掛著,沒有付款話,
84785026
2022 01/25 16:33
東西到了,也送出了,發(fā)票還沒到,帳我要怎么做呢?相當于錢沒付,發(fā)票也沒到,已經(jīng)送出了
錢沒付,發(fā)票未到,我可以按總金額全額計提,
借:管理費用-業(yè)務招待費
貸:應付賬款
那送出怎么做處理呢?
maize老師
2022 01/25 16:35
不是這么做,那就暫估,借庫存商品,貸應付賬款暫估款,贈送時
借:業(yè)務招待費
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交稅費-銷項
84785026
2022 01/25 16:40
借:管理費用-業(yè)務招待費
貸:應付賬款--暫估款
行不行?因為不知道銷項稅額是多少
maize老師
2022 01/25 16:42
可以,那后續(xù)對方開發(fā)票你記得做銷項稅額補上哈
84785026
2022 01/25 16:48
后續(xù)開發(fā)票,分錄該怎么寫? 比方說1300元,我全額計提
借:管理費用-業(yè)務招待費 1300
貸:應付賬款--暫估款 1300
那我收到發(fā)票,要怎么寫分錄?比方說發(fā)票是 1000 元,稅額130
借:應付賬款--暫估款 1300
貸:應付賬款 1300
進項銷項怎么體現(xiàn)?
84785026
2022 01/25 16:51
寫錯了
后續(xù)開發(fā)票,分錄該怎么寫? 比方說1300元,我全額計提
借:管理費用-業(yè)務招待費 1300
貸:應付賬款--暫估款 1300
那我收到發(fā)票,要怎么寫分錄?比方說發(fā)票是 1000 元,稅額300
借:應付賬款--暫估款 1300
貸:應付賬款 1300
進項銷項怎么體現(xiàn)?
maize老師
2022 01/25 16:55
貸應付賬款暫估款負數(shù)貸應付賬款,借進項稅額貸銷項稅額
84785026
2022 01/25 17:07
招待費那個數(shù)值不用做處理了么?
maize老師
2022 01/25 17:19
沒有差額不用處理有就負數(shù)沖掉
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