問題已解決
如果資產(chǎn)負(fù)債表里面在應(yīng)交稅金是多出來在,和實(shí)際申報(bào)在增值稅不一致,是在我接手之前就出現(xiàn)就出現(xiàn)問題,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)入成本分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅,個(gè)人所得稅,所有的合計(jì),你不能只看增值稅的。
2023 08/15 09:40
84784962
2023 08/15 09:49
怎么區(qū)分~~~~
郭老師
2023 08/15 09:50
看你的明細(xì)賬,你別看應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總的你去看一下二級(jí)科目,三級(jí)科目。余額表有嗎?拿出來看一下。
84784962
2023 08/15 11:38
給你看看看看~~
郭老師
2023 08/15 11:46
把你的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面去接應(yīng)交稅,非應(yīng)交不能稅,銷項(xiàng)7179406.52
貸
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交等值稅,已交稅金。
郭老師
2023 08/15 11:46
然后你的進(jìn)項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6939597.24。
郭老師
2023 08/15 11:46
這個(gè)代抵扣貸方是什么原因,他一般應(yīng)該是借方余額的,不會(huì)出現(xiàn)貸方,要么沒有余額,要么是借方。
84784962
2023 08/15 11:51
如果原來的會(huì)計(jì)沒有在4月份進(jìn)項(xiàng)稅額勾選,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額卻做在4月賬目里面,我現(xiàn)在做7月份的賬目的時(shí)候需要勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了?
分錄怎么做?先沖掉再寫正常進(jìn)項(xiàng)嗎?
借應(yīng)付賬款34575
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)3977.65
工程施工,30597.35
借工程施工30597.35
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證,397657.
貸應(yīng)付賬款34575
另一個(gè)借應(yīng)付賬款,25000
貸管理費(fèi)用,23584.91
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),1415.09
借管理費(fèi)用,23584.91
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證1415.09
貸應(yīng)付賬 25000
圖片分錄是4月做了進(jìn)項(xiàng)但是4月沒抵扣過
我放在7月抵扣了,所以會(huì)出現(xiàn)貸方待抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 08/15 11:55
不好意思,你重新提問吧,你這個(gè)提問我看不懂。
84784962
2023 08/15 11:56
如果原來的會(huì)計(jì)沒有在4月份進(jìn)項(xiàng)稅額勾選,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額卻做在4月賬目里面,我現(xiàn)在做7月份的賬目的時(shí)候需要勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)付賬款34575
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)3977.65
工程施工,30597.35
借工程施工30597.35
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證,397657.
貸應(yīng)付賬款34575
另一個(gè)借應(yīng)付賬款,25000
貸管理費(fèi)用,23584.91
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),1415.09
借管理費(fèi)用,23584.91
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證1415.09
貸應(yīng)付賬 25000
圖片分錄是4月做了進(jìn)項(xiàng)但是4月沒抵扣過
我放在7月抵扣了,所以會(huì)出現(xiàn)貸方待抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)不是提問,這個(gè)就是說明一下為啥待抵扣在貸方的原因,你看下這樣待抵扣在貸方的原因是以上的這些
郭老師
2023 08/15 12:00
就你這個(gè)待滴扣不對(duì)呀,那你的上面為什么做的是待認(rèn)證,你是不是之前問過我的那個(gè)。你給我回復(fù)的這個(gè)原因,沒有出現(xiàn)一個(gè)待抵扣
84784962
2023 08/15 12:10
你的意思就是貸抵扣我做的不對(duì),那么待抵扣我是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2023 08/15 12:14
是的
認(rèn)證之后結(jié)轉(zhuǎn)
要調(diào)整的話,你得有借方發(fā)生額才能調(diào)整在貸方有余額不對(duì)
84784962
2023 08/15 12:19
如果說4月她做待抵扣,那么就不存在我的事,但是四月她每月待抵扣直接做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么我7月抵扣的時(shí)候是不是就要沖掉然后做待抵扣?
84784962
2023 08/15 12:24
待抵扣的借方發(fā)生額嗎?
郭老師
2023 08/15 12:27
你好
他如果之前是沒有認(rèn)證,做了認(rèn)證,你認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
84784962
2023 08/15 12:35
之前的4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是不是要反方向沖掉?
然后再做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待抵扣,但是7月抵扣掉的話,是不是要借待抵扣,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,才能結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2023 08/15 12:37
你看下在貸方待抵扣發(fā)生的時(shí)候,他怎么做的,你需要看一下具體的,他沒有借方就直接發(fā)生了貸方嗎?
看待抵扣的明細(xì)賬。
84784962
2023 08/15 12:46
她沒有待抵扣這個(gè)三級(jí)科目, 是我再做7月分錄的時(shí)候沖掉她4月做的進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄圖片給你看過的,然后7月我在做了抵扣之前做的待抵扣分錄,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際申報(bào)的數(shù)字不平,然后我結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)分錄
郭老師
2023 08/15 12:51
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
84784962
2023 08/15 12:55
7月沖掉4月分錄
借:其他應(yīng)收款-其他250000
貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)23584.91
貸:進(jìn)項(xiàng)稅1415.09
待抵扣分錄
借:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)23584.91
借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1415.09
貸:其他應(yīng)收款-其他25000
結(jié)轉(zhuǎn)
借:進(jìn)項(xiàng)稅額1415.09
貸:進(jìn)項(xiàng)稅1415.09
這樣做的,對(duì)嗎
郭老師
2023 08/15 12:56
不對(duì),你看一下你的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在借方
你的科目余額表里面出來的是在貸方。
84784962
2023 08/15 13:01
7月沖掉4月分錄
借:其他應(yīng)收款-其他250000
貸:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)23584.91
貸:進(jìn)項(xiàng)稅1415.09
待抵扣分錄
借:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)23584.91
借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1415.09
貸:其他應(yīng)收款-其他25000
結(jié)轉(zhuǎn)
借:進(jìn)項(xiàng)稅額1415.09
貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1415.09
剛才最后一個(gè)寫錯(cuò)了,現(xiàn)在寫的是對(duì)的
郭老師
2023 08/15 13:03
這也不對(duì),你看下你給我上面寫的,第一個(gè)是借方,第二個(gè)是貸方,最后沒有余額。借方是1415.09,那貸方也是1415.09。
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