問(wèn)題已解決

你好 我咨詢個(gè)問(wèn)題 我公司是一般納稅人,做的清包勞務(wù),開(kāi)具的3%增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在又分包出去,分包單位給我單位又開(kāi)具了3%的專票,我可以用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅嗎?應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)增值稅

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/12 11:54
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,學(xué)員,簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的
2023 08/12 11:56
84784957
2023 08/12 12:05
那我該怎么申報(bào)增值稅呢 按差額?然后進(jìn)項(xiàng)稅額 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
冉老師
2023 08/12 12:05
按照開(kāi)票金額的,學(xué)員 按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
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