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就是供應商上個月提前開了一張票過來,相對應這張票的貨我們這個月才入庫,所以這個月供應商就少開了票,那我這個月做賬要怎么做啊

84785000| 提問時間:2023 08/11 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前開了發(fā)票的時候怎么做的?
2023 08/11 10:57
郭老師
2023 08/11 10:57
如果沒有做的話,直接在這個月做庫存商品的。
84785000
2023 08/11 11:01
就是當這個月的入庫和供應商來的票不致,相對于這個月來說票是少了,要怎么處理啊
郭老師
2023 08/11 11:05
也好,那你就按照實際入庫的來入庫,相當于是沒有發(fā)票的那一部分,暫估以后發(fā)票來了之后你再調(diào)整。
84785000
2023 08/11 11:06
之前開發(fā)票做了采購入庫,因為價格搞錯了,所以這個月要將這月少開而在上月開的入庫單要沖掉,重新做一張正確的單價入庫單 現(xiàn)在就是這個月入的和這個月開的發(fā)票會有這一筆的差異,要怎么做啊
郭老師
2023 08/11 11:07
結轉了成本沒有,沒有結轉成本的話有差異,這個沒有關系啊。
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