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收到總公司給我們發(fā)工資的錢和社保錢,怎么做賬?

84784956| 提問時間:2023 08/11 09:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你們記入到其他應付款
2023 08/11 09:09
84784956
2023 08/11 09:10
老師請列一下分錄。
東老師
2023 08/11 09:10
借銀行存款 貸其他應付款-總公司
84784956
2023 08/11 09:12
老師,那我們發(fā)工資和繳納社保的分錄怎么寫。
東老師
2023 08/11 09:12
借應付職工薪酬 貸銀行存款
84784956
2023 08/11 09:16
借應付職工薪酬 貸銀行存款 老師貸方不寫其他應付款嗎?
東老師
2023 08/11 09:16
其他應付款是你們收到總公司付款的時候
84784956
2023 08/11 09:21
老師,那你列的分錄怎么沒應交稅費???
東老師
2023 08/11 09:21
您說的應交稅費指的是個稅嗎
84784956
2023 08/11 09:25
是的老師
東老師
2023 08/11 09:25
那個個稅是你計提工資的時候做的
84784956
2023 08/11 09:25
麻煩把分錄列全一點
東老師
2023 08/11 09:26
借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅 支付工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款
84784956
2023 08/11 09:30
老師那收到總公司的錢呢
東老師
2023 08/11 09:30
借銀行存款 貸其他應付款-總公司
84784956
2023 08/11 09:31
其他應付款什么時候再借方?根據(jù)您說的這樣子的話,其他應付款光在貸方了
東老師
2023 08/11 09:31
你們還款的時候沖銷其他應付款,不然是能賬上掛著
84784956
2023 08/11 09:33
老師請把分錄列一下。請列全一些。
東老師
2023 08/11 09:35
收到錢的時候 借銀行存款 貸其他應付款-總公司 計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅 支付工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款
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