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實(shí)務(wù)
問題已解決
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項(xiàng)稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
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速問速答同學(xué)您好,這里有個(gè)問題,就是貨物發(fā)出,就應(yīng)該確認(rèn)收入了,你這種寫法明顯就是按照開票或者收款與否來確認(rèn)收入的
2023 08/11 01:24
王小龍老師
2023 08/11 01:25
發(fā)貨時(shí)就應(yīng)該
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)
王小龍老師
2023 08/11 01:26
只不過現(xiàn)實(shí)中很多人都是按照收款和開票來確認(rèn)收入,他們?yōu)榱瞬辉谫~務(wù)留下漏洞,都是發(fā)貨不做賬,等到確認(rèn)開票了,或者收款了在做賬
借應(yīng)收貸收入貸稅金
84784971
2023 08/11 01:37
這樣容易亂啊老師 發(fā)貨了沒收款 不過開票了
借發(fā)出商品
貸庫存商品
可以嗎?收到款了在做主營業(yè)務(wù)收入什么的可以嗎?
王小龍老師
2023 08/11 01:39
同學(xué)您好,如果發(fā)貨了,也開票了,就需要確認(rèn)收入了
借應(yīng)收
貸收入
應(yīng)交稅費(fèi)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營
貸庫存
84784971
2023 08/11 01:40
發(fā)貨了 是開的是進(jìn)項(xiàng)專票 不是銷項(xiàng)專票噢老師
84784971
2023 08/11 01:41
這個(gè)怎么弄?
王小龍老師
2023 08/11 01:41
稅法規(guī)定,開票要立馬確認(rèn)收入了
84784971
2023 08/11 01:43
不管是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)嗎?
84784971
2023 08/11 01:43
但是不知道賣了多少錢 而且業(yè)務(wù)人員銷售金額跟實(shí)際收款金額經(jīng)常不一樣 這可如何是好
王小龍老師
2023 08/11 01:46
同學(xué)您好,開票,收入金額就是確認(rèn)的,銷項(xiàng)稅就也確定了。
王小龍老師
2023 08/11 01:47
根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)應(yīng)收賬款借方,收到款之后確認(rèn)應(yīng)收賬款的貸方,應(yīng)收賬款的借方期末余額,就是客戶還欠的錢,等著以后要賬就行
84784971
2023 08/11 01:49
我說的進(jìn)項(xiàng)專票開了 不過那是本公司的成本價(jià) 賣給客戶價(jià)格不知道是多少 銷項(xiàng)稅額填不了 只能在沒收到款的情況下
借發(fā)出商品3000
貸庫存商品3000
只能這樣啊 銷售人員老是把銷售金額換來換去真填不了主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款啊
王小龍老師
2023 08/11 01:53
同學(xué)您好,根據(jù)理論上,你就需要根據(jù)合同約定,或者最近銷售同類產(chǎn)品的金額來確認(rèn)收入了。但是上面說了,許多企業(yè)都為了各種目的,發(fā)貨時(shí)不做賬,等到開票了,或者收款了在做賬,。這種雖然不正規(guī),但是現(xiàn)實(shí)中大量企業(yè)這么干
王小龍老師
2023 08/11 01:54
因?yàn)榧偃缬腥藖聿橘~,一看到有發(fā)出商品,立馬可以判斷你沒有確認(rèn)收入,來判定你偷漏稅
王小龍老師
2023 08/11 01:55
但是你發(fā)出商品時(shí)不做賬,除非檢查人員去盤庫,或者有人舉報(bào),很難發(fā)現(xiàn)你沒有確認(rèn)收入,也不會判斷出你是否偷漏稅
84784971
2023 08/11 01:55
我們每年都會有審計(jì)查 所以我在不知道銷售金額是多少的情況下應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入填什么呢?
借發(fā)出商品
貸庫存商品
可以嗎?
王小龍老師
2023 08/11 01:57
理論上,你只能根據(jù)以往的合同或者經(jīng)驗(yàn)來預(yù)估一個(gè)收入入賬
84784971
2023 08/11 02:01
那肯定不行啊 實(shí)際收款金額跟應(yīng)收賬款不一樣了這怎么辦?
王小龍老師
2023 08/11 02:03
先預(yù)估一個(gè)收入和應(yīng)收賬款,等到后面開票了,或者金額確定了,在做調(diào)整即可
王小龍老師
2023 08/11 02:04
比如預(yù)估應(yīng)收賬款100元,后面說應(yīng)該是110元,補(bǔ)做一個(gè)應(yīng)收10遠(yuǎn)的分錄就行了
84784971
2023 08/11 02:08
感覺這樣好麻煩啊
王小龍老師
2023 08/11 02:12
同學(xué)您好,理論上就是麻煩,所以很多企業(yè)各種各樣的原因,會選擇上面說的那種方法
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