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7月份發(fā)現(xiàn)2022年的一張發(fā)票不應(yīng)該入賬和抵扣,但實(shí)際上抵扣了并且入賬了,當(dāng)時(shí)分錄是 借:工程施工 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在該如何處理這張發(fā)票

84785046| 提問時(shí)間:2023 08/09 14:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來就可以了,借工程施工,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 08/09 14:41
84785046
2023 08/09 14:42
這張發(fā)票也不應(yīng)該入賬,是不是可以做 借:工程施工 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款紅字對(duì)嗎
84785046
2023 08/09 14:43
對(duì)方?jīng)]有開紅字發(fā)票,我這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有關(guān)系對(duì)嗎
玲老師
2023 08/09 14:49
不應(yīng)該入賬,那就直接做負(fù)數(shù)分錄,然后增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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