問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)去年的研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用減少了,調(diào)減了,今年已經(jīng)把報(bào)表給改了,那帳應(yīng)該怎么調(diào)呢?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/09 13:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正確的應(yīng)該是什么的沒(méi)有發(fā)生嗎?都做了還是怎么了?
2023 08/09 13:20
84785005
2023 08/09 14:00
去年的研發(fā)費(fèi)用是人工和研發(fā)服務(wù)費(fèi)構(gòu)成的,但今年加計(jì)扣除的時(shí)候給調(diào)減了,只有人工,報(bào)表改完了,那帳應(yīng)該怎么改,憑證怎么做呢
郭老師
2023 08/09 14:02
你好,你這些原材料是沒(méi)有發(fā)生嗎?沒(méi)有發(fā)生的,借原材料 貸研發(fā)支出 借,研發(fā)支出 貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2023 08/09 14:11
沒(méi)有原材料發(fā)生,去年只有人工工資和服務(wù)費(fèi),都費(fèi)用化了,那還是借原材料嗎,去年的研發(fā)支出都是借管理費(fèi)用
郭老師
2023 08/09 14:11
那你的服務(wù)費(fèi)怎么做的?借研發(fā)支出,貸應(yīng)付賬款嗎?
84785005
2023 08/09 14:18
借:管理費(fèi)用–研發(fā)服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2023 08/09 14:19
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785005
2023 08/09 14:21
但是這個(gè)去年研發(fā)服務(wù)費(fèi)去年已經(jīng)把錢(qián)給出去了也收到發(fā)票了,只是把這個(gè)服務(wù)費(fèi)給拿出來(lái)了,不做研發(fā)加計(jì)扣除了但他還是費(fèi)用吧?
郭老師
2023 08/09 14:22
你好,你是研發(fā)部門(mén)發(fā)生的嗎?如果是的話,賬上不用調(diào)整,你只不過(guò)是不允許加計(jì)扣除。
84785005
2023 08/09 14:26
就是去年研發(fā)有人員工資和服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用–研發(fā)人員工資 100000 貸:應(yīng)付職工薪酬100000 借:管理費(fèi)用–研發(fā)服務(wù)費(fèi)20000 貸:銀行存款20000 但今年稅務(wù)局讓我們提供研發(fā)加計(jì)扣除輔助賬為了方便,研發(fā)加計(jì)扣除只報(bào)了工資50000元,把服務(wù)費(fèi)和研發(fā)人員工資50000元給挪出來(lái)了,這個(gè)月我把財(cái)務(wù)報(bào)表中的研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表中只填了50000元,我現(xiàn)在不知道賬應(yīng)該怎么做了,憑證分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
郭老師
2023 08/09 14:29
你好,這個(gè)服務(wù)費(fèi)是不是研發(fā)部門(mén)使用的?是的話你就正常做賬就行,你研發(fā)加計(jì)扣除,別抵扣不就可以了?這個(gè)根據(jù)獸醫(yī)部門(mén)來(lái),如果你不想做的話,借以前年度損益調(diào)整,貸1以前年度損益調(diào)整,這個(gè)就是調(diào)整的,跨年的就是這么作 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
84785005
2023 08/09 14:30
好的了解了
郭老師
2023 08/09 14:32
不用客氣,工作愉快。
84785005
2023 08/09 14:32
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,今年稅務(wù)局說(shuō)我們公司是做工程的,但我們?nèi)ツ瓿杀颈仁杖敫吡?,不合理讓我們做個(gè)無(wú)票收入,也是今年調(diào)整了報(bào)表,把收入調(diào)高了,用今年的收入先入去年的無(wú)票收入,那我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)啊
郭老師
2023 08/09 14:33
借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785005
2023 08/09 14:38
那今年開(kāi)發(fā)票了,后面附著發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
郭老師
2023 08/09 14:39
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
84785005
2023 08/09 14:40
好的謝謝老師
郭老師
2023 08/09 14:41
不用客氣,工作愉快。
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