問題已解決
我公司7月份收到了半年的倉儲專票,但是7月份沒打款,而且7月份要抵扣這個進項稅。這個怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借:管理費用/制造費用-租金
借:進項稅
貸:應(yīng)付賬款
2023 08/08 10:55
84784970
2023 08/08 10:57
這個不用攤銷嗎? 20多萬呢
微微老師
2023 08/08 11:07
您好。如果攤銷
借:預(yù)付賬款
借:進項稅
貸:應(yīng)付賬款
攤銷
借:管理費用/制造費用-租金
貸:預(yù)付賬款
閱讀 395