問(wèn)題已解決
上月的增值稅,次月交上月的賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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速問(wèn)速答您好, 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2023 08/07 11:26
84784971
2023 08/07 11:27
那附加稅呢,當(dāng)月也需要計(jì)提嘛?次月繳納金額為0
劉艷紅老師
2023 08/07 11:28
附加稅也需要計(jì)提的
劉艷紅老師
2023 08/07 11:28
如果下月不用交,就不用計(jì)提
84784971
2023 08/07 11:29
增值稅次月初認(rèn)證的,認(rèn)證后,增值稅,附加稅為0,但在上月末的計(jì)提怎么做啊。上月末的時(shí)候就有金額了。
84784971
2023 08/07 11:31
次月不繳納,沖銷上月的會(huì)計(jì)分錄嗎?
劉艷紅老師
2023 08/07 11:32
這種沒認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證,不需要計(jì)提
稅金不用計(jì)提嘛?
84784971
2023 08/07 11:34
但有未交增值稅,就會(huì)有計(jì)提稅金的的金額了
劉艷紅老師
2023 08/07 11:37
你確定不了,可以補(bǔ)計(jì)提的,這個(gè)倒是沒關(guān)系
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