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第六題的第三問,是酒心巧克力那個嗎不是,這個不是贈送,是賒銷 賒銷不符合納稅條件啊,怎么還計算消費(fèi)稅呢?

84785025| 提問時間:2023 08/07 07:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,生產(chǎn)酒心巧克力時脫離了消費(fèi)稅的征稅范圍,所以在移送生產(chǎn)時交消費(fèi)稅,跟后面的銷售沒有關(guān)系,不銷售也要要交消費(fèi)稅
2023 08/07 07:23
84785025
2023 08/07 08:42
明白了,進(jìn)口增值稅為什么不算進(jìn)銷項稅額,但是可以抵扣進(jìn)項稅額,是因為是海關(guān)增收的嗎?
廖君老師
2023 08/07 08:45
您好,不好意思,這個新問題我沒看明白,“進(jìn)口增值稅為什么不算進(jìn)銷項稅額”
84785025
2023 08/07 21:17
就是為什么進(jìn)口增值稅在應(yīng)納稅額里面不加進(jìn)去?
廖君老師
2023 08/07 21:20
您好,要加進(jìn)去的啊,正常分錄是下面這樣的寫法,咱公司有不一樣的寫法嗎 銀行存款支付進(jìn)口關(guān)稅,計入采購成本,銀行存款支付進(jìn)口增值稅,計入增值稅進(jìn)項稅額,會計分錄為: 借:原材料(或庫存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
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