問題已解決

你好老師,我想問一下,我在那個這個月,我再申報七月份的那個增值稅,然后那個我七月份是沒有銷項稅額兒的,然后有進項稅額兒,再填那個銷項稅,那個就是那個表格兒的時候兒,我那進項稅額兒我可以不填嘛,然后等到下個月有銷項稅的時候兒,然后我再把進項稅額再填上它可以嗎?

84785026| 提問時間:2023 08/05 15:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,那樣是可以不填,到下個月在填寫
2023 08/05 15:12
84785026
2023 08/05 15:30
還有老師,我現(xiàn)在就對于那個應交稅費,應交增值稅進項稅,那個假如說這個月我抵扣了,不是我認證了,但是我沒有抵扣,然后在賬戶上怎么做處理,還有一個就是說我這個七月份我取得的進項票,然后我的是那個都是借原材料兒,然后。借應交稅費,應交增值稅進項稅額,帶那個銀行存款或應付賬款,然后這個應交稅費,這個到時候他應該掛到哪個上頭,然后我在認證的時候又應該怎么做賬務處理,這一方面兒我始終是沒有弄的太明白
小鎖老師
2023 08/05 15:36
這個是屬于暫時屬于待認證進項稅就行
84785026
2023 08/05 16:14
老師,那個就是說我說那個待認證,那個就是假如說我這個月沒有認證的話,然后我做分錄的時候,我就直接寫借原材料兒某某某,然后是借應交稅費,應交增值稅待認證進行稅額,然后再貸應付賬款或者是銀行存款就可以對嗎?然后這個待認證進行稅額就可以轉(zhuǎn)到下一期了。 那轉(zhuǎn)到下個月,我要是認證的話,下個月我再認證的話,那我還得做重新做分錄,然后再寫借應交稅費應交增值稅進項稅額,然后貸應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。 如果我要是這個月,我直接就寫應交稅費,應交增值稅進項稅額兒可以嗎?他就是說可以轉(zhuǎn)到下個月嗎?我不認證的情況下。
小鎖老師
2023 08/05 16:17
嗯對,是這個意思的,您的理解是沒錯的
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