問題已解決

老師培訓(xùn)退費(fèi)做了反向分錄!怎樣上賬

84784969| 提問時(shí)間:2023 08/04 19:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 把前面的分錄做負(fù)數(shù)就可以
2023 08/04 19:44
84784969
2023 08/04 20:35
老師我收到退款開的收據(jù),然后做分錄 借:現(xiàn)金 貸管理費(fèi)用 月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 然后怎么上賬
劉艷紅老師
2023 08/04 20:36
不用結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)是沖賬的
84784969
2023 08/04 20:39
退回的是一部分
劉艷紅老師
2023 08/04 20:41
收到退的培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)收主 貸:銀行存款 這樣做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~