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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師培訓(xùn)退費(fèi)做了反向分錄!怎樣上賬
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速問速答您好, 把前面的分錄做負(fù)數(shù)就可以
2023 08/04 19:44
84784969
2023 08/04 20:35
老師我收到退款開的收據(jù),然后做分錄
借:現(xiàn)金
貸管理費(fèi)用
月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
然后怎么上賬
劉艷紅老師
2023 08/04 20:36
不用結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)是沖賬的
84784969
2023 08/04 20:39
退回的是一部分
劉艷紅老師
2023 08/04 20:41
收到退的培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)該是
借:主營業(yè)務(wù)收主
貸:銀行存款
這樣做的
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