問(wèn)題已解決

我們開(kāi)出的是電子普通發(fā)票,別人給我們開(kāi)的是增值稅專票,那我是不是不能夠抵扣啊?如果我已經(jīng)勾選認(rèn)證而且統(tǒng)計(jì)確認(rèn)過(guò)了怎么辦

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/04 10:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以的,咱只要收到專用發(fā)票就可以抵扣的。
2023 08/04 10:51
84785044
2023 08/04 10:51
不論我開(kāi)出的是普票還是專票都可以抵扣嗎?
84785044
2023 08/04 10:52
在申報(bào)表里我該怎么填
玲老師
2023 08/04 10:54
是的呀,填寫(xiě)增值稅的表2抵扣。
84785044
2023 08/04 10:57
是填在四,其他里面嗎
84785044
2023 08/04 11:04
我這個(gè)月服務(wù)收款一筆,增值稅普票一份,一份開(kāi)出的專票是別人給我們提供的裝修服務(wù)。我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?
玲老師
2023 08/04 11:05
抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是填寫(xiě)在表2的。
84785044
2023 08/04 11:08
填在表2哪一行
玲老師
2023 08/04 11:15
當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行。
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