問題已解決
老師,之前暫估成本,現在收到發(fā)票了,會計分錄要如何做?
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速問速答你好
根據發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
然后根據發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023 08/03 21:07
84784980
2023 08/03 21:17
老師,借:應付賬款-暫估 這個應該是填發(fā)票金額那個數,而不是填價稅合計那個數,是嗎?
鄒老師
2023 08/03 21:18
你好,借:應付賬款-暫估,是你之前之前暫估入賬的金額。
84784980
2023 08/03 21:19
收到的發(fā)票不夠暫估的金額,不是收到多少,沖多少嗎?
鄒老師
2023 08/03 21:20
你好,不是收到多少就沖多少。
而是之前暫估多少,就沖銷多少的?
84784980
2023 08/03 21:21
問題是之前暫估51萬,現在發(fā)票才收到35萬啊,這要怎么沖
鄒老師
2023 08/03 21:23
你好,先全部紅沖51萬,然后根據發(fā)票35萬入賬
84784980
2023 08/03 21:24
那剩下16萬怎么沖?
鄒老師
2023 08/03 21:25
請仔細看我回復的內容,這樣紅沖之后暫估就是0,沒有剩下16萬啊?
84784980
2023 08/03 21:43
老師,沖51萬后,庫存商品變負數了?那之后開發(fā)票沒有庫存怎么開??
鄒老師
2023 08/03 21:43
你好,那就是還有16萬的發(fā)票沒有到??
84784980
2023 08/03 21:44
對,所以我就想問是不是到多少,沖多少
鄒老師
2023 08/03 21:45
你好,是的,是這樣的
84784980
2023 08/03 21:46
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 08/03 21:46
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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